按照Q/XD-A2-0902《內部審核程序》文件要求,公司總部、各子公司于8月份根據生產實際情況按照計劃安排組織內部審核。截止8月20日,均完成了本年度內部審核。
8月18日上午,首次會議在二樓會議室召開,各相關單位及子公司領導參加會議。總工程師郭方首先強調了此次內審工作的重要性,要求各受審單位積極配合審核工作,并對審核員的審核工作提出了要求。產品開發與技術質量部部長周雅介紹了此次審核的日程安排,并要求各子公司根據生產實際自行安排內審時間,在規定時間內將內審結果報至產品開發與技術質量部。 審核過程中,各審核組在受審單位的積極配合下,認真按照相應條款及工作職責對各部門、分廠的現場及成文信息進行了逐一審核。經過審核,找出了各單位、子公司體系運行過程中存在的問題,并提出了整改項及不符合項。8月19日下午的末次會議通報了此次審核中各單位的整改項、不符合項,郭方重點強調了各單位一定要重視整改項、不符合項的落實,根據實際工作“舉一反三”,查找原因,制定切實可行的糾正措施,并在規定的時間節點內整改到位,形成閉環。開發部負責對此項工作的監督、檢查,并納入經濟責任制考核。 通過此次內部審核,驗證了我公司質量管理體系運行基本正常、有效,但同時也暴露出公司體系運行中存在的薄弱環節,通過整改和不斷完善的過程來提高產品質量,滿足客戶需求,為公司的快速發展奠定堅實的基礎。
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